ICMS a compensar e a recolher entra no balancete de verificação?

Ola pessoal, to com uma duvida, devemos gerar o balancete de verificação antes ou depois da apuração de ICMS PIS E COFINS? (antes ou depois do confronto entre impostos a compensar e impostos a recolher?)

(sei que o balancete vem antes da apuração do resultado do exercicio)

kem souber por favor me respondi bjux ;*

Comments

  • Em tese é a relação de contas que você extrai do Razão com seus saldos devedores ou credores.

    Melhor se montado no final. Amplia a compreensão analítica porque demonstra os saldos do Passivo mesmo com as contas redutoras (prejuízos , por exemplo)

  • Calculo que seja feito antes...

    pois primeiro se fecha a parte fiscal, depois se vai para a contabilidade,entao fazemos o balancetes do periodo e no final o balaço...

    Abraços..

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